Данный материал выражает мнение автора и носит рекомендательный характер. Материал основан на нормативных актах, действующих на момент публикации.
Как в 1С произвести корректировку НДС по сомнительным требованиям и сомнительным обязательствам?
(Д. Кочешков, DipIFR, профессиональный бухгалтер РК, член Палаты налоговых консультантов, налоговый консультант РК I-ой категории, 3 февраля 2026 г.)
В ТОО (ОУР, плательщик НДС) была проведена инвентаризация задолженностей.
Были выявлены просроченные задолженности кредиторские и дебиторские сроком три года с НДС.
Соответственно были изданы приказы.
В 1С проведено в корректировке долга списание задолженности, с указанием счетов 6290 прочий доход и 7480 расход, не идущий на вычет.
Только сумма НДС нигде не учтена.
Также были выявлены две задолженности кредиторская и дебиторская срок четыре года, тоже с НДС.
Как сумму НДС отразить в 1С, чтобы корректно заполнилась ФНО 300.00?
В какой строке ФНО 300.00 указать данную сумму НДС?
Как эта сумма отразится в ФНО 100.00?
Ранее созданные документы в 1С «Корректировка долга», например, сумма дебиторской и кредиторской задолженности равна по 1 120 000 тенге: