Введите номер документа
Прайс-лист

Как заполнить извещение об отнесении в зачет НДС в ИС ЭСФ? (Н. Ахметова, 13 мая 2026 г.)

Скачать в Word

Скачать документ в формате .docx

Информация о документе
Датасреда, 13 мая 2026
Статус
Действующийвведен в действие с
Дата последнего изменениясреда, 13 мая 2026

 Данный материал выражает мнение автора и носит рекомендательный характер. Материал основан на нормативных актах, действующих на момент публикации.

 

Как заполнить извещение об отнесении в зачет НДС в ИС ЭСФ?
(Н. Ахметова, бухгалтер-практик, профессиональный бухгалтер РК, 13 мая 2026 г.)

 

С 2026 года зачет НДС идет по извещениям.

Как заполнить данные извещения?

Как работает система по извещениям?

В каких случаях сумма из извещений идет на предзаполнение ФНО 300.00?

 

Согласно пункту 8 статьи 480 Налогового кодекса (действующего с 2026 года) налогоплательщик в случае признания суммы налога на добавленную стоимость относимой в зачет по счету-фактуре, полученному в электронной форме, производит в информационной системе электронных счетов-фактур отметку о таком признании до представления декларации по налогу на добавленную стоимость, в которой такая сумма налога на добавленную стоимость учтена в качестве относимого в зачет.

Инструкция КГД

Отнесение сумм налога на добавленную стоимость (НДС) в зачет в ИС ЭСФ осуществляется на основании полученных ЭСФ путем формирования и обработки извещений об отнесении в зачет НДС.

Извещение об отнесении в зачет НДС является учетным документом ИС ЭСФ, содержащим сведения о суммах оборота и НДС, принимаемых либо не принимаемых налогоплательщиком к зачету за соответствующий отчетный период. Формирование извещений об отнесении в зачет НДС возможно следующими способами:

- вручную пользователями на веб-портале ИС ЭСФ;

- путем импорта извещений из файлов формата Excel и XML;

- посредством интеграции учетных систем налогоплательщиков с ИС ЭСФ через API.

Подтвержденные (подписанные электронной цифровой подписью и успешно обработанные) извещения об отнесении в зачет НДС не подлежат редактированию. Внесение изменений в ранее подтвержденные сведения осуществляется путем формирования новых извещений в соответствии с правилами, установленными функционалом ИС ЭСФ.

Необходимые полномочия пользователей

Для работы с функционалом «Отнесение в зачет НДС» пользователи ИС ЭСФ должны обладать соответствующими полномочиями. Для работы с платежными поручениями в меню «Регистрационный учет» - «Управление персоналом» руководитель компании должен назначит необходимые полномочия своим сотрудникам и подписать электронную доверенность ЭЦП.

Функционал «Зачет по НДС»

Демо – версия документа

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Укажите название закладки
Создать новую папку
Закладка уже существует
В выбранной папке уже существует закладка на этот фрагмент. Если вы хотите создать новую закладку, выберите другую папку.
Режим открытия документов

Укажите удобный вам способ открытия документов по ссылке

Включить или выключить функцию Вы сможете в меню работы с документом

Доступ ограничен
Чтобы воспользоваться этой функцией, пожалуйста, войдите под своим аккаунтом.
Если у вас нет аккаунта, зарегистрируйтесь
Обратная связь

Уважаемый пользователь! Мы стремимся постоянно улучшать качество наших услуг. Пожалуйста, поделитесь своими предложениями — Ваше участие поможет нам стать ещё удобнее и эффективнее для Вас!