Данный материал выражает мнение автора и носит рекомендательный характер. Материал основан на нормативных актах, действующих на момент публикации.
Как отозвать извещение по зачету НДС на портале ИС ЭСФ?
(Н. Ахметова, бухгалтер-практик, профессиональный бухгалтер РК, 20 мая 2026 г.)
Как отозвать извещение по зачету НДС на портале ИС ЭСФ?
Согласно Инструкции КГД отнесение сумм налога на добавленную стоимость (НДС) в зачет в ИС ЭСФ осуществляется на основании полученных ЭСФ путем формирования и обработки извещений об отнесении в зачет НДС.
Извещение об отнесении в зачет НДС является учетным документом ИС ЭСФ, содержащим сведения о суммах оборота и НДС, принимаемых либо не принимаемых налогоплательщиком к зачету за соответствующий отчетный период.
Пользователь может создать извещение об отнесении в зачет НДС одним из следующих способов:
1. Из журнала полученных электронных счетов-фактур путем выбора одного или нескольких ЭСФ и выполнения действия «Отнести в зачет НДС».
2. Из вкладки «Извещения по зачету НДС» путем нажатия кнопки «Создать извещения» и добавления.
Изменения сведений об отнесении НДС в зачет
Редактирование подтвержденных извещений об отнесении НДС в зачет в ИС ЭСФ не допускается.
Принципы изменения данных по отнесению в зачет НДС:
- правка подтвержденных извещений запрещена;
- любые изменения оформляются новым извещением;
- процесс отзыва извещения не поддерживается;