Вне стратегических направлений:
По программе 001 «Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы» предусматриваются расходы в общей сумме 12 390 059 тыс. тенге, в том числе:
в 2018 году - 5 393 438 тыс. тенге;
в 2019 году - 3 447 537 тыс. тенге;
в 2020 году - 3 549 084 тыс. тенге.
Цель бюджетной программы: реализация государственной политики в сферах государственной службы, антикоррупционной политики, оказания государственных услуг.
Бюджетная программа будет реализовываться по 5 бюджетным подпрограммам:
100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию и реализации единой государственной политики в сфере государственной службы» в общей сумме 9 323 766 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 3 956 071 тыс. тенге;
в 2019 году - 2 633 074 тыс. тенге;
в 2020 году - 2 734 621 тыс. тенге.
Данные расходы направлены на содержание и обеспечение деятельности Агентства, проведение оценки эффективности деятельности государственных органов по управлению персоналом государственной службы и оказанию государственных услуг, проведение мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение и пропаганду борьбы с коррупцией, а также на пилотное апробирование факторно-балльной и бонусной систем оплаты труда в 2018 году на уровне Агентства и его территориальных подразделений.
Реализация факторно-балльной системы оплаты труда государственных служащих направлена на исполнение 5 и 6 шагов Плана нации «100 конкретных шагов».
101 «Формирование и реализация государственного социального заказа по проведению общественного мониторинга качества оказания государственных услуг» в общей сумме 162 360 тыс. тенге, по 54 120 тыс. тенге ежегодно.
Данные расходы направлены на реализацию проекта «Гражданский контроль», в рамках реализации социальных проектов в сфере укрепления гражданского общества по формированию антикоррупционной культуре, а также проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг.
В рамках данной подпрограммы предусматриваются принятие комплекса мер, направленных на повышение эффективности деятельности государственных органов по качественному и своевременному оказанию государственных услуг.
103 «Проведение социологических, аналитических, исследований и оказание консалтинговых услуг» в общей сумме 94 695 тыс. тенге, по 31 565 тыс. тенге ежегодно.
Данные расходы направлены на проведение социологического исследования на тему «Определение уровня антикоррупционной культуры и нетерпимости к проявлениям коррупции».
В рамках данной подпрограммы предусматривается проведение социологического исследования с целью определения уровня антикоррупционной культуры и выявление проблемных вопросов при формировании принципа нетерпимости к коррупции.
104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа» в общей сумме 2 186 022 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 730 502 тыс. тенге;
в 2019 году - 727 760 тыс. тенге;
в 2020 году - 727 760 тыс. тенге.
Данные расходы направлены на обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа, сопровождение ИИС «Е-қызмет».
111 «Капитальные расходы Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции» в общей сумме 623 216 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 621 180 тыс. тенге;
в 2019 году - 1 018 тыс. тенге;
в 2020 году - 1 018 тыс. тенге.
Данные расходы направлены на материально-техническое обеспечение Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан в рамках проекта «Цифровая Академия», в целях модернизации и улучшения учебного процесса.
В результате реализации данной программы будет осуществлятся основные направления в части формирования профессионального государственного аппарата, в рамках Плана Нации: отбор кандидатов на низовые должности, карьерное продвижение на основе компетентности, а также предусматривается внедрение заработной платы по результатам.
На расходы Аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан по бюджетной программе 001 «Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории Республики» предусмотрены расходы в общей сумме 1 182 745 тыс. тенге, в том числе:
в 2018 году - 389 028 тыс. тенге;
в 2019 году - 389 489 тыс. тенге;
в 2020 году - 404 228 тыс. тенге.
Цель бюджетной программы: обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики.
Бюджетная программа будет реализовываться по 2 бюджетным подпрограммам:
100 «Обеспечение деятельности Конституционного Совета Республики Казахстан» в общей сумме 1 171 894 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 385 411 тыс. тенге;
в 2019 году - 385 872 тыс. тенге;
в 2020 году - 400 611 тыс. тенге.
104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа» в общей сумме 10 851 тыс. тенге, в том числе ежегодно 3 617 тыс. тенге.
Данные расходы направлены на обеспечение деятельности членов и аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан.
В результате реализации бюджетной программы будет обеспечено способствование устойчивого и последовательного укрепления конституционализма, модернизация правовой системы, усиление гарантий прав и свобод человека и гражданина, совершенствование управления государством.
На расходы Службы государственной охраны Республики Казахстан по программе 001 «Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов» предусмотрено 59 247 906 тыс. тенге, в том числе:
в 2018 году - 19 703 553 тыс. тенге;
в 2019 году - 19 817 450 тыс. тенге;
в 2020 году - 19 726 903 тыс. тенге.
На расходы Центральной избирательной комиссии, не разрабатывающей стратегический план, по 2 бюджетным программам 4 подпрограммам предусмотрено 12 014 524 тыс. тенге, в том числе:
в 2018 году - 1 466 153 тыс. тенге;
в 2019 году - 1 399 866 тыс. тенге;
в 2020 году - 9 148 505 тыс. тенге.
По программе 001 «Организация проведения выборов» предусматриваются расходы в общей сумме 2 063 007 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 713 757 тыс. тенге;
в 2019 году - 653 101 тыс. тенге;
в 2020 году - 696 149 тыс. тенге.
Цель бюджетной программы: реализация конституционных прав граждан на осуществление власти непосредственно через республиканский референдум и свободные выборы.
Бюджетная программа будет реализовываться по 4 бюджетным подпрограммам:
100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по организации проведения выборов» в общей сумме 1 174 589 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 384 604 тыс. тенге;
в 2019 году - 386 409 тыс. тенге;
в 2020 году - 403 576 тыс. тенге.
103 «Проведение социологических аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг» в общей сумме 214 964 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 91 913 тыс. тенге;
в 2019 году - 48 585 тыс. тенге;
в 2020 году - 74 466 тыс. тенге.
104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа» в общей сумме 654 321 тыс. тенге по 218 107 тыс. тенге ежегодно.
111 «Капитальные расходы Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан» в сумме 19 133 тыс. тенге на 2018 год.
Данные расходы направлены на содержание и обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
В результате реализации бюджетной программы будет обеспечено право граждан участвовать в управлении делами государства непосредственнно или через своих представителей путем проведения свободных и справедливых выборов и республиканских референдумов.
По программе 002 «Проведение выборов» предусматриваются расходы в общей сумме 9 951 517 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 752 396 тыс. тенге;
в 2019 году - 746 765 тыс. тенге;
в 2020 году - 8 452 356 тыс. тенге.
Цель бюджетной программы: проведение справедливых, подлинных и свободных выборов, и республиканских референдумов в Республике Казахстан.
Данные расходы направлены на проведение выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан и депутатов маслихатов вместо выбывших.
В результате реализации бюджетной программы будут обеспечены конституционные права граждан на осуществление власти непосредственно через республиканский референдум и свободные выборы, повышение открытости избирательного процесса, обеспечение политической стабильности общества, повышение профессиональной подготовки организаторов выборов и уровня правовой культуры участников избирательного процесса, развитие общественной активности избирателей, их гражданской ответственности.
На расходы Управления материально-технического обеспечения, не разрабатывающего стратегический план, по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан» предусматриваются расходы в общей сумме 38 537 177 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 13 508 839 тыс. тенге;
в 2019 году - 12 848 280 тыс. тенге;
в 2020 году - 12 180 058 тыс. тенге.
Цель бюджетной программы: качественное и своевременное обеспечение деятельности Председателей Сената и Мажилиса Парламента, депутатов Парламента, руководителей и работников аппаратов Палат Парламента.
Бюджетная программа будет реализовываться по 5 бюджетным подпрограммам:
100 «Обеспечение деятельности Парламента Республики Казахстан» в общей сумме 34 958 436 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 11 937 738 тыс. тенге;
в 2019 году - 11 468 585 тыс. тенге;
в 2020 году - 11 552 113 тыс. тенге.
103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг» в общей сумме 38 520 тыс. тенге, по 12 840 ежегодно.
104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа» в общей сумме 1 459 454 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 493 687 тыс. тенге;
в 2019 году - 477 652 тыс. тенге;
в 2020 году - 488 115 тыс. тенге.
111 «Капитальные расходы Управления материально-технического обеспечения» в общей сумме 428 671 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 193 947 тыс. тенге;
в 2019 году - 107 734 тыс. тенге;
в 2020 году - 126 990 тыс. тенге.
112 «Капитальные расходы подведомственных организаций Управления материально-технического обеспечения» в общей сумме 1 652 096 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 870 627 тыс. тенге;
в 2019 году - 781 469 тыс. тенге.
Данные расходы направлены на обеспечение деятельности Парламента Республики Казахстан и создание благоприятных условий для осуществления трудовой деятельности обслуживаемых лиц.
В результате реализации бюджетной программы будет обеспечено содержание Парламента Республики Казахстан, совершенствование законодательной системы Республики Казахстан, расширение и укрепление международных связей с парламентами других стран, а также качественная и своевременная деятельность Парламента Республики Казахстан.
На расходы Управления Делами Президента Республики Казахстан предусмотрено 152 343 838 тыс. тенге, в том числе:
в 2018 году - 65 629 506 тыс. тенге;
в 2019 году - 43 787 884 тыс. тенге;
в 2020 году - 42 926 448 тыс. тенге.
По программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов» предусматриваются расходы в общей сумме 103 427 082 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 43 390 098 тыс. тенге;
в 2019 году - 29 434 325 тыс. тенге;
в 2020 году - 30 602 659 тыс. тенге.
Цель бюджетной программы: организация своевременного и качественного материально-технического, социально-бытового обеспечения деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов; создание условий в подведомственных организациях Управления Делами для качественного выполнения возложенных на Управление Делами задач.
Бюджетная программа будет реализовываться по 4 бюджетным подпрограммам:
100 «Обеспечение деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов» в общей сумме 98 305 802 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 40 230 899 тыс. тенге;
в 2019 году - 28 345 697 тыс. тенге;
в 2020 году - 29 729 206 тыс. тенге.
101 «Капитальные расходы подведомственных организаций Управления делами Президента Республики Казахстан» в общей сумме 1 572 363 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 1 329 625 тыс. тенге;
в 2019 году - 242 738 тыс. тенге;
104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов» в общей сумме 2 757 411 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 1 038 068 тыс. тенге;
в 2019 году - 845 890 тыс. тенге;
в 2020 году - 873 453 тыс. тенге.
111 «Капитальные расходы Управления делами Президента Республики Казахстан» в сумме 791 506 тыс. тенге на 2018 год.
По программе 006 «Проведение государственной информационной политики» предусматриваются расходы в общей сумме 1 460 259 тыс. тенге, в том числе:
в 2018 году - 478 922 тыс. тенге;
в 2019 году - 484 013 тыс. тенге;
в 2020 году - 497 324 тыс. тенге.
Цель бюджетной программы: освещение деятельности Президента и Правительства РК с помощью средств телевещания.
Данные расходы направлены на создание в 2018-2020 году
24 документальных фильмов о деятельности Президента Республики Казахстан, съемок мероприятий с участием Главы Государства в количестве 420 часов и сохранение уникальных исторических видеоматериалов и создание страхового видеофонда на цифровых носителях в количестве 315 часов.
По программе 007 «Охрана, защита, воспроизводство лесов и животного мира» подпрограммы 100 «Обеспечение деятельности государственного национального природного парка «Бурабай» предусматриваются расходы в общей сумме 2 260 581 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 744 342 тыс. тенге;
в 2019 году - 743 966 тыс. тенге;
в 2020 году - 772 273 тыс. тенге.
Цель бюджетной программы: сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, использование в природоохранных, эколого-просветительских, научных, туристических и рекреационных целях объектов государственного природо-заповедного фонда, имеющих особую экологическую, научную,историко-культурную и рекреационную ценность; сохранение целостности экосистем Боровского горнолесного массива.
Данные расходы направлены на содержание и сохранение целостности экосистем уникального природного комплекса Боровского горнолесного массива и осуществление лесохозяйственных, лесокультурных, противопожарных мероприятий, обеспечение сохранности 510 тысяч гектар охраняемой природной территории в 2018 - 2020 году, сохранение и восстановление 3 видов популяции.
По программе 011 «Повышение квалификации и переподготовка кадров медицинских организаций» предусматриваются расходы в общей сумме 495 320 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 176 900 тыс. тенге;
в 2019 году - 159 210 тыс. тенге;
в 2020 году - 159 210 тыс. тенге.
Цель бюджетной программы: обновление теоритических и практических умений и навыков медицинских работников по образовательным программам в зарубежных в зарубежных клиниках и научных центрах, а также участием в мастер-классах/менторствах, проводимых ведущими зарубежными специалистами на базе больницы Медицинского центра для повышения уровня и качества медицинского обслуживания.
Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение высококвалифицированными кадрами, владеющими современными методами и технологиями здравоохранения по мировым стандартам путем обучения, подготовки и переподготовки специалистов за рубежом и проведения мастер-классов ведущими зарубежными специалистами на базе больниц Медицинского центра. Обучение, подготовка и переподготовка за рубежом специалистов в 2018-2020 годах - 1% от общего числа работников.
По программе 028 «Обеспечение деятельности медицинских организаций Управления Делами Президента Республики Казахстан» предусматриваются расходы в общей сумме 37 178 640 тыс. тенге, в том числе:
в 2018 году - 13 535 841 тыс. тенге;
в 2019 году - 12 858 616 тыс. тенге;
в 2020 году - 10 784 183 тыс. тенге.
Цель бюджетной программы: сохранение и укрепление здоровья, обеспечение медицинской безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия обслуживаемых категорий граждан, прикрепленных к Медицинскому центру Управления делами Президента Республики Казахстан, объектов Управления Делами Президента Республики Казахстан, членов официальных делегаций и охраняемых лиц страны.
Конечными результатами бюджетной программы являются:
- оказание квалифицированной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;
- лечение за рубежом, восстановительное лечение и медицинская реабилитация обслуживаемых лиц;
- предупреждение и пресечение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, а также выявление и ликвидация неблагоприятных факторов окружающей среды на объектах Управления Делами Президента Республики Казахстан;
- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности охраняемых лиц и членов официальных делегаций, санитарно-эпидемиологического благополучия государственных служащих, прикрепленных к Медицинскому центру Управления Делами президента Республики Казахстан.
Данные расходы будут направлены на организацию диагностической, лечебно-профилактической, реабилитационной и консультативной медицинской помощи обслуживаемым лицам (прикрепленному контингенту), в том числе с привлечением зарубежных специалистов, а также направление прикрепленного контингента на лечение за рубеж, обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения прикрепленного контингента и лечебно-профилактических организаций Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан, организацию направления прикрепленного контингента на объекты санаторно-курортного назначения для реабилитационного лечения, оздоровления и отдыха, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности прикрепленного контингента и санитарно-эпидемиологическое благополучие на объектах, находящихся в ведении Управления Делами Президента Республики Казахстан.
Бюджетная программа будет реализовываться по 4 бюджетным подпрограммам:
100 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения на республиканском уровне» в общей сумме 784 416 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 258 547 тыс. тенге;
в 2019 году - 258 547 тыс. тенге;
в 2020 году - 267 322 тыс. тенге.
101 «Оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан» в общей сумме 34 382 908 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 12 035 732 тыс. тенге;
в 2019 году - 12 048 648 тыс. тенге;
в 2020 году - 10 298 528 тыс. тенге.
102 «Техническое и информационное обеспечение медицинских организаций» в общей сумме 251 348 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 83 220 тыс. тенге;
в 2019 году - 83 220 тыс. тенге;
в 2020 году - 84 908 тыс. тенге.
111 «Капитальные расходы медицинских организаций Управления делами Президента Республики Казахстан» в общей сумме 1 759 968 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 1 158 342 тыс. тенге;
в 2019 году - 468 201 тыс. тенге;
в 2020 году - 133 425 тыс. тенге.
По программе 029 «Формирование туристского имиджа в Щучинско-Боровской курортной зоне» предусматриваются расходы в общей сумме 391 220 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году - 172 667 тыс. тенге;
в 2019 году - 107 754 тыс. тенге;
в 2020 году - 110 799 тыс. тенге.
Цель бюджетной программы: содержание чистоты и порядка пешеходных и велосипедных дорожек на территории Щучиско-Боровской курортной зоны, создание и укрепление благоприятного имиджа региона, развитие туристической инфраструктуры.
Конечными результатами бюджетной программы являются:
- обеспечение надлежащего и качественного содержания пешеходных и велосипедных дорожек;
- поддержание имиджа региона и туристической инфраструктуры.
Данные расходы будут направлены на содержание чистоты и порядка пешеходных и велосипедных дорожек на территории Щучинско-Боровской курортной зоны, создание и укрепление благоприятного имиджа региона, развитие туристской инфраструктуры, в 2018 - 2020 году содержание 13 км пешеходных дорожек, 4 км велосипедных дорожек.
По программе 008 «Строительство и реконструкция объектов Управления Делами Президента Республики Казахстан» предусматриваются расходы в сумме 4 495 302 тыс. тенге на 2018 год.
Цель бюджетной программы: развитие инфраструктуры столицы и повышение имиджа Республики Казахстан.
Конечным результатом бюджетной программы является строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию ряда объектов, способствующих повышению качества транспортного, медицинского обслуживания, материально-технического оснащения резиденций, а также объектов социально-бытового значения, реализация инвестиционных проектов различного направления в целях повышения качества оказываемых услуг.
По программе 015 «Развитие инфраструктуры Щучинско-Боровской курортной зоны» в сумме 2 635 434 тыс. тенге на 2018 год.
Цель бюджетной программы: создание современной инфраструктуры на территории Щучинско-Боровской курортной зоны путем строительства ряда объектов социально-бытового назначения, туристического комплекса, восстановления природно-заповедного фонда.
Конечным результатом бюджетной программы является повышение эффективности охраны окружающей среды за счет развития инфраструктуры, инвестиционной привлекательности для дальнейшего развития строительства направленного на развитие туризма, спорта и отдыха.
4. Дефицит
В целях укрепления устойчивости государственных финансов и поддержания государственного долга на умеренном уровне дефицит республиканского бюджета снижен до 1,1% к ВВП в 2018 году, с доведением до 1,0% к ВВП в 2019-2020 годах.
Это позволит поддерживать государственный долг в 2018 - 2020 годах на уровне не выше 27 % к ВВП.
Дефицит республиканского бюджета на 2018 год определен в размере 639 566 679 тыс. тенге (1,1 % к ВВП), на 2019 год -
607 999 966 тыс. тенге (1 % к ВВП), на 2020 год - 653 523 140 тыс. тенге (1 % к ВВП).
Поступления в Национальный фонд Республики Казахстан
Прогноз поступлений от организаций нефтяного сектора в Национальный фонд на 2018 год составил 1 501 401 503 тыс. тенге, исходя из объема добычи нефти 86,0 млн. тонн, мировой цены на нефть 45 долл./баррель и курса тенге к доллару США 340 тенге.
Объем поступлений прямых налогов и других платежей по нефтяному сектору прогнозируется в сумме 1 501 401 503 тыс. тенге или с уменьшением против оценки по текущему году на 106 917 538 тыс. тенге.
Поступления от организаций нефтяного сектора в 2018 году уменьшатся на 125 094 903 тыс.тенге против оценки 2017 года за счет снижения мировой цены на нефть с 50 долл./баррель до 45 долл./баррель.
Вместе с тем, поступления от организаций нефтяного сектора увеличатся на 18 177 365 тыс. тенге за счет следующих параметров:
- на 15 557 250 тыс.тенге за счет изменения курса тенге к доллару США с 331,5 до 340;
- на 2 620 115 тыс.тенге по доли Республики Казахстан по разделу продукции по Северокаспийскому проекту (Кашаган) в связи с увеличением добычи.
В оценке 2017 года учтены штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на организации нефтяного сектора в сумме 22 348 163 тыс.тенге, которые не планируются.
Основная доля поступлений от нефтяного сектора приходится на НДПИ - 41,2%, корпоративный подоходный налог - 38,7%, долю Республики Казахстан по разделу продукции по заключенным контрактам от организаций нефтяного сектора - 14,4%.
В приложении 5 к проекту Закона определен перечень бюджетных программ (подпрограмм), не подлежащих секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2018 год.
В приложении 6 к проекту Закона определен перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2018 - 2020 годы.
| Премьер-Министр Республики Казахстан |
Б. Сагинтаев |
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы
Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2018 - 2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы - 8 449 915 213тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 5 396 067 257 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 126 736 258 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 5 620 000 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 2 921 491 698 тысяч тенге;
2) затраты - 8 949 593 367 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 90 951 337 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 219 322 779 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 128 371 442 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 48 937 188 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 48 937 188 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета - -639 566 679 тысяч тенге, или 1,1 процент к валовому внутреннему продукту страны;
6) финансирование дефицита бюджета - 639 566 679 тысяч тенге.
Статья 2. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2018 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом «Байконур» в сумме 39 100 000 тысяч тенге и военными полигонами в сумме 6 813 260 тысяч тенге.
Статья 3. Утвердить объемы поступлений в бюджет на 2018 год, направляемых в Национальный фонд Республики Казахстан, согласно приложению 4.
Статья 4. Установить, что в доход соответствующего бюджета зачисляются:
1) по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации поступлений бюджета Единой бюджетной классификации - задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
2) по коду «Социальный налог» классификации поступлений бюджета Единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.
При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на суммы отчислений в Государственный фонд социального страхования, Фонд обязательного социального медицинского страхования, исчисленные в соответствии с законами Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании» и «Об обязательном социальном медицинском страховании».
Статья 5. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2018 год объемы бюджетных изъятий из областных бюджетов и бюджетов городов Астаны и Алматы в республиканский бюджет в сумме 252 771 250 тысяч тенге, в том числе:
Атырауской - 98 079 854 тысячи тенге;
Мангистауской - 31 316 423 тысячи тенге;
города Алматы - 102 907 355 тысяч тенге;
города Астаны - 20 467 618 тысяч тенге.
Статья 6. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2018 год поступления трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы в связи с:
переносом срока ввода обязательных пенсионных взносов работодателя с 2018 года на 2020 год в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» - 49 046 555 тысяч тенге;
уменьшением ставок по отчислениям работодателей на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 июня 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» - 19 673 893 тысяч тенге.
Поступления в республиканский бюджет указанных сумм трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 7. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2018 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 2 600 000 000 тысяч тенге.
Статья 8. Установить с 1 января 2018 года:
1) минимальный размер заработной платы - 28 284 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты -
15 274 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 33 745 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 2 405 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 28 284 тенге.
Статья 9. Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учётом повышения их размеров с 1 января 2018 года на восемь процентов.
Статья 10. Предусмотреть расходы на выплату специальных государственных пособий многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, а также детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования до времени их окончания (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста), назначенных до 1 января 2018 года, ежемесячно в размере 4,16 месячного расчетного показателя.
Статья 11. Установить с 1 января 2018 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.
Статья 12. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2018 год объемы субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областные бюджеты, в сумме 1 573 345 504 тысячи тенге, в том числе:
Акмолинской - 104 043 009 тысяч тенге;
Актюбинской - 56 275 267 тысяч тенге;
Алматинской - 156 003 745 тысяч тенге;
Восточно-Казахстанской - 163 157 610 тысяч тенге;
Жамбылской - 158 021 243 тысячи тенге;
Западно-Казахстанской - 50 857 832 тысячи тенге;
Карагандинской - 103 899 796 тысяч тенге;
Кызылординской - 137 143 159 тысяч тенге;
Костанайской - 108 989 956 тысяч тенге;
Павлодарской - 46 829 053 тысячи тенге;
Северо-Казахстанской - 95 748 762 тысячи тенге;
Южно-Казахстанской - 392 376 072 тысячи тенге.
Статья 13. Распределение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на 2018 год определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан на:
1) увеличение размеров надбавки за классную квалификацию сотрудников органов внутренних дел;
2) повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел
3) возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях;
4) субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса;
5) субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования;
6) субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость;
7) выплату государственной адресной социальной помощи;
8) внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения;
9) введение стандартов оказания специальных социальных услуг;
10) размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях;
11) реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы;
12) услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам;
13) субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
14) апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования;
15) доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам;
16) доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника;
17) проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда;
18) закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов;
19) пропаганду здорового образа жизни;
20) реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД;
21) финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры.
Порядок использования целевых текущих трансфертов областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на 2018 год, указанных в подпунктах 11), 12), 15) и 16) части первой настоящей статьи, определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 14. Распределение сумм кредитов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содействие развитию предпринимательства в областных центрах, городах Астане, Алматы, Туркестане, Семее и моногородах на 2018 год определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 15. Распределение и (или) порядок использования средств на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 16. Распределение и (или) порядок использования средств на возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных товариществу с ограниченной ответственностью «Карагандаликвидшахт», определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 17. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2018 год в сумме 117 488 907 тысяч тенге.
Статья 18. Учесть, что в составе затрат Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан на 2018 год предусмотрены средства на формирование и хранение государственного материального резерва в сумме 11 704 001 тысяч тенге с отражением в доходах республиканского бюджета средств от реализации материальных ценностей, выпущенных в порядке освежения, в сумме 5 620 000 тысяч тенге.
Статья 19. Учесть, что в составе затрат Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 2018 год предусмотрены средства для перечисления акционерному обществу «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» на выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом в сумме 18 920 687 тысяч тенге.
Статья 20. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2018 год 598 771 тысяч тенге для погашения и обслуживания гарантированных государством займов.
Статья 21. Установить лимит предоставления государственных гарантий Республики Казахстан в 2018 году в размере 1 500 000 000 тысяч тенге.
Статья 22. Установить лимит правительственного долга на 31 декабря 2018 года в размере 11 800 000 000 тысяч тенге.
Статья 23. Установить лимит предоставления поручительств государства на 2018 год в размере 35 200 000 тысяч тенге.
Статья 24. Установить лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан на 2018 год в размере 1 691 979 057 тысяч тенге.
Статья 25. Утвердить перечень республиканских бюджетных программ (подпрограмм), не подлежащих секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2018 год, согласно приложению 5.