Данный материал выражает мнение автора и носит рекомендательный характер. Материал основан на нормативных актах, действующих на момент публикации.
А. Кокшенева,
специалист 1С, профессиональный бухгалтер,
1С: профессионал
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТНЕСЕНИЮ НДС В ЗАЧЕТ В ИС ЭСФ
Извещение «Зачет по НДС»
С 1 января 2026 года добавлена новая функция в разделе «ЭСФ»:
подраздел «Зачет по НДС»:
В данном разделе налогоплательщик самостоятельно указывает ЭСФ, по которым планирует взять НДС в зачет. Существует 3 СПОСОБА для оформления данного документа.
СПОСОБ 1.
Необходимо создать извещение:
В извещении указать номер:
Далее в разделе «B», при помощи функции поиска ЭСФ, добавить по одной те ЭСФ, по которым производится зачет:
Добавление невозможно произвести списком, только по одному документу. Для добавления ЭСФ, нужно указать период выписки ЭСФ и нажать поиск:
Также поиск можно осуществлять по регистрационному номеру ЭСФ или номеру учетной системы:
Далее по одной выбрать ЭСФ для зачета:
После добавления всех ЭСФ, необходимо отметить суммы НДС, которые берутся в зачет, если они отличаются от той, которая указана в ЭСФ:
Если суммы НДС полностью берутся в зачет, то можно выделить все документы и нажать «Полное отнесение в зачет»:
После проделанной работы, документ отправляется в систему:
Ошибки, которые могут возникнуть: