Инструкция по отнесению НДС в зачет в ИС ЭСФ (А. Кокшенева, 17 марта 2026 г.)

   Данный материал выражает мнение автора и носит рекомендательный характер. Материал основан на нормативных актах, действующих на момент публикации.

 

А. Кокшенева,

специалист 1С, профессиональный бухгалтер,

1С: профессионал

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТНЕСЕНИЮ НДС В ЗАЧЕТ В ИС ЭСФ

 

 

Извещение «Зачет по НДС»

С 1 января 2026 года добавлена новая функция в разделе «ЭСФ»:

 

 

подраздел «Зачет по НДС»:

 

 

В данном разделе налогоплательщик самостоятельно указывает ЭСФ, по которым планирует взять НДС в зачет. Существует 3 СПОСОБА для оформления данного документа.

 

СПОСОБ 1.

Необходимо создать извещение:

 

 

В извещении указать номер:

 

 

Далее в разделе «B», при помощи функции поиска ЭСФ, добавить по одной те ЭСФ, по которым производится зачет:

 

 

Добавление невозможно произвести списком, только по одному документу. Для добавления ЭСФ, нужно указать период выписки ЭСФ и нажать поиск:

 

 

Также поиск можно осуществлять по регистрационному номеру ЭСФ или номеру учетной системы:

 

 

Далее по одной выбрать ЭСФ для зачета:

 

 

После добавления всех ЭСФ, необходимо отметить суммы НДС, которые берутся в зачет, если они отличаются от той, которая указана в ЭСФ:

 

 

Если суммы НДС полностью берутся в зачет, то можно выделить все документы и нажать «Полное отнесение в зачет»:

 

 

После проделанной работы, документ отправляется в систему:

 

 

Ошибки, которые могут возникнуть:

 

 

Для того, чтобы получить доступ к документу, Вам нужно перейти по кнопке Войти и ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.