Как оформить экспорт в 1С, чтобы в форме 300.00 отражался возвратный НДС?
(А. Бейсенова, бухгалтер-экономист, консультант по 1С, 23 августа 2022 г.)
Как правильно оформить экспорт в 1С пошагово, чтобы в форме 300.00 возвратный НДС отражался?
В учетной системе «1С:Бухгалтерия для Казахстана», ред 3.0 для отражения данных по НДС и заполнение формы 300.00 необходимы следующие настройки учетной политики по налоговому учету (в разделе «Предприятие», подраздел «Учетная политика», «Учетная политика (налоговый учет)»:
В закладке «Основная» должен быть установлен признак «Плательщик НДС»:
В закладке «НДС» при отнесении НДС в зачет с применением пропорционального метода в документах поступления всегда указывается вид оборота – «Общий»:
Для автоматического заполнения данных реализации по экспорту в форму 300 необходимо заполнение кода строки:
Реализация товара отражается в программе 1С документом «Реализация ТМЗ и услуг» (в разделе «Продажи»):
На основании документа «Реализация ТМЗ и услуг» формируется документ «Счет фактура (выданный)», вид реализации НДС - «Экспорт облагаемый по ставке 0%»