Данный материал выражает мнение автора и носит рекомендательный характер. Материал основан на нормативных актах, действующих на момент публикации.
Как заполнить извещение об отнесении в зачет НДС в ИС ЭСФ?
(Н. Ахметова, бухгалтер-практик, профессиональный бухгалтер РК, 13 мая 2026 г.)
С 2026 года зачет НДС идет по извещениям.
Как заполнить данные извещения?
Как работает система по извещениям?
В каких случаях сумма из извещений идет на предзаполнение ФНО 300.00?
Согласно пункту 8 статьи 480 Налогового кодекса (действующего с 2026 года) налогоплательщик в случае признания суммы налога на добавленную стоимость относимой в зачет по счету-фактуре, полученному в электронной форме, производит в информационной системе электронных счетов-фактур отметку о таком признании до представления декларации по налогу на добавленную стоимость, в которой такая сумма налога на добавленную стоимость учтена в качестве относимого в зачет.
Инструкция КГД
Отнесение сумм налога на добавленную стоимость (НДС) в зачет в ИС ЭСФ осуществляется на основании полученных ЭСФ путем формирования и обработки извещений об отнесении в зачет НДС.
Извещение об отнесении в зачет НДС является учетным документом ИС ЭСФ, содержащим сведения о суммах оборота и НДС, принимаемых либо не принимаемых налогоплательщиком к зачету за соответствующий отчетный период. Формирование извещений об отнесении в зачет НДС возможно следующими способами:
- вручную пользователями на веб-портале ИС ЭСФ;
- путем импорта извещений из файлов формата Excel и XML;
- посредством интеграции учетных систем налогоплательщиков с ИС ЭСФ через API.
Подтвержденные (подписанные электронной цифровой подписью и успешно обработанные) извещения об отнесении в зачет НДС не подлежат редактированию. Внесение изменений в ранее подтвержденные сведения осуществляется путем формирования новых извещений в соответствии с правилами, установленными функционалом ИС ЭСФ.
Необходимые полномочия пользователей
Для работы с функционалом «Отнесение в зачет НДС» пользователи ИС ЭСФ должны обладать соответствующими полномочиями. Для работы с платежными поручениями в меню «Регистрационный учет» - «Управление персоналом» руководитель компании должен назначит необходимые полномочия своим сотрудникам и подписать электронную доверенность ЭЦП.
Функционал «Зачет по НДС»