Введите номер документа
Прайс-лист

Стратегический план Управления здравоохранения города Алматы на 2010-2014 годы (утвержден постановлением акимата города Алматы от 25 декабря 2009 года № 5/832-04) (с изменениями и дополнениями от 31.03.2010 г.)

Скачать в Word

Скачать документ в формате .docx

Информация о документе
Датапятница, 25 декабря 2009
Статус
Действующийвведен в действие с
Дата последнего изменениячетверг, 15 апреля 2010

Утвержден

постановлением акимата города Алматы

от 25 декабря 2009 года № 5/832-04

 

 

Стратегический план
Управления здравоохранения города Алматы
на 2010-2014 годы

 

Содержание

 

1. Миссия и видение

2. Анализ текущей ситуации

3. Стратегические направления, цели и задачи Управления здравоохранения и ключевые целевые индикаторы

3.1. Межведомственное взаимодействие

3.2. Бюджетная программа Управления здравоохранения

4. Функциональные возможности Управления здравоохранения

5. Возможные риски

6. Нормативные правовые акты

 

 

1. Миссия управления здравоохранения города Алматы

 

Охрана и улучшение здоровья населения города.

 

Видение управления здравоохранения города Алматы

 

Создать эффективно действующую систему здравоохранения города, обеспечивающую улучшение здоровья населения, повышение доступности качества медицинской помощи, пропаганды здорового образа жизни путем повышения солидарной ответственности населения, доступности к медицинской помощи, улучшения качества медицинской помощи.

 

 

2. Анализ текущей ситуации

 

Система здравоохранения города Алматы обеспечивает доступность всех видов медицинской помощи населению в рамках государственного заказа. По итогам 2008 года по службе ПМСП это - 5,7 посещений на 1 жителя в год, а с учётом консультативно-диагностической и специализированной помощи - 6,9 посещений (РК - 6,8), по стационарной помощи - 15,6 госпитализаций в бюджетные отделения на 100 жителей (17,7 с учётом платных отделений), по скорой и неотложной медицинской помощи - 370 больных, обслуженных при выездах на 1000 населения (РК - 319,8).

Обеспечено выполнение планов профосмотров отдельных категорий населения всеми организациями здравоохранения. Количество целевых профилактических осмотров возросло на 37%. Обеспечен рост охвата диспансерным наблюдением всех категорий населения, повышена эффективность и качество диспансеризации больных.

Финансовые затраты медицинских организаций на закуп медикаментов (без централизованного закупа) возросло с 2 461 млн. 608 т.т. до 3 229 млн. 858 т.т., т.е. на 31%. Это позволило полностью удовлетворить потребность организаций здравоохранения в медикаментах, доведя уровень расходов на медикаменты и изделия медицинского назначения до 30% бюджета организаций здравоохранения (2007г. - 28%). Значительно увеличено финансирование программы амбулаторного отпуска, за счёт двух источников эта сумма составила 1 770,0 млн.т. Количество лиц, обеспеченных лекарственными средствами за счёт республиканских трансфертов, возросло с 110 933 чел. до 146 710 чел. За счёт средств местного бюджета обеспечено лекарственными средствами отдельных категорий населения по видам заболеваний 50 024 больных (2007г. - 50 155 чел.), на льготных условиях - 52 772 больных.

Демо – версия документа

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Укажите название закладки
Создать новую папку
Закладка уже существует
В выбранной папке уже существует закладка на этот фрагмент. Если вы хотите создать новую закладку, выберите другую папку.
Режим открытия документов

Укажите удобный вам способ открытия документов по ссылке

Включить или выключить функцию Вы сможете в меню работы с документом

Доступ ограничен
Чтобы воспользоваться этой функцией, пожалуйста, войдите под своим аккаунтом.
Если у вас нет аккаунта, зарегистрируйтесь
Обратная связь
Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с вами