Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 1218 қаулысына өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 2211 Қаулысы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2009 — 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 1218 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«3. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің стратегиялық бағыттары» деген бөлімде:
«Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қызметінің стратегиялық бағыттары, даму мақсаты және негізгі индикаторлары» деген кіші бөлімде:
кестеде:
«Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару» деген 1-стратегиялық бағытта:
1.3-мақсатта:
«Жол картасы іс-шараларының іске асырылуын ескере отырып жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (ЖАО бірлесіп);» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
| Жол картасы іс-шараларының іске асырылуын ескере отырып жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (ЖАО-мен бірлесіп); | Жұмысқа орналастырылған азаматтардың саны, мың адам | 211,2 | 215,4 | 430,1 | 354,1 | 228,6 |
| | оның ішінде: әйелдер | 106,3 | 102,8 | 176,8 | 106,8 | 108,8 |
| | жастар | 61,7 | 72,3 | 129,3 | 99,2 | 116,2 |
| | «Жол картасы» шеңберінде | | | 246,4 | 130,0 | |
| | оның ішінде: әйелдер | | | 70,7 | 21,7 | |
| | жастар | | | 51,7 | 17,3 | |
»;
«балалар үйлерінің тәрбиеленушілері мен жетім балалар және ата-анасының камқорлығынсыз қалған 23 жасқа дейінгі балалар;» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «61,3», «32,3» деген сандар тиісінше «82,2», «43,4» деген сандармен ауыстырылсын;
«кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғыз басты, көп балалы ата-аналар және т.б.;» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «34,4» деген сандар «48,0» деген сандармен ауыстырылсын;
«жұмысынан айырылған жағдайда Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемнің ең жоғары кезеңін ұлғайту» деген жолдың «2009 ж.», «2010 ж.» деген бағандарындағы «136,4», «136,4» деген сандар тиісінше «60,0», «60,0» деген сандармен ауыстырылсын;
«Еңбек құқығының бұзылу қатерін басқару» деген 2-стратегиялық бағытта:
2.1-мақсатта:
«2.1.2. Еңбектің заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «44», «9» деген сандар тиісінше «30», «3» деген сандармен ауыстырылсын;
«2.1.3. Еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету» деген жолдың «2009 ж.», «2010 ж.», «2011 ж.» деген бағандарындағы «1350», «1300», «1200», «510», «490», «470» деген сандар тиісінше «325», «320», «310», «74», «72», «70» деген сандармен ауыстырылсын;
2.2-мақсатта:
«2.2.3. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «400» деген сандар «230» деген сандармен ауыстырылсын;
«Көші-қон процестерін басқару» деген 3-стратегиялық бағытта:
3.2-мақсатта:
«3.2.1. Ішкі еңбек көші-қоны процестерін тәртіпке келтіру (АШМ, ЭМРМ, ИСМ, БҒМ, ККМ, облыстардың, Алматы және Астана қалаларының әкімдерімен бірлесіп)» деген жолдың «Көрсеткіштері» деген бағанындағы «ішкі көші-қон квотасын белгілеу (2009 ж.)» және «Еліміздің қолайсыз аумақтарында тұратын Қазақстан азаматтарын «Нұрлы көш» бағдарламасын іске асыруға қатыстыру (2009 - 2011 жж.)» деген сөйлемдер алып тасталсын;
«Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару» деген 4-стратегиялық бағытта:
4.1-мақсатта:
«4.1.6. Әлеуметтік төлемдерді ұйымдастырудың тиімді жүйесін қамтамасыз ету» деген жолдың «2009 ж.», «2010 ж.» деген бағандарындағы «10», «32» деген сандар тиісінше «80», «90» деген сандармен ауыстырылсын;
4.3-мақсатта:
«Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «4» деген сан «1» деген санмен ауыстырылсын;
«4.3.1. Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетудің құқықтық негіздерін құру» деген жолдың «Көрсеткіштері» деген бағанындағы «2009 ж.» деген сандар «2009 - 2010 жж.» деген сандармен ауыстырылсын;
«4.3.2. МЕҰ және бизнес құрылымдарды арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге тарту» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «9» деген сан «3» деген санмен ауыстырылсын;
«Белгіленген ең төмен шекті деңгейден төмен табысты азайту тәуекелін басқару» деген 5-стратегиялық бағытта:
5.1-мақсатта:
«5.1.1. Ең төмен күнкөріс деңгейін айқындау әдістемесін жетілдіру» деген жолдың «Көрсеткіштері» деген бағанындағы «2. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігімен бірлесіп тұтыну себетінің ең төмен құрамының нақты өзгерістеріне сәйкес ең төмен күнкөріс деңгейін белгілеу әдістемесін жетілдіру бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу (2009 ж.)» деген тармақ алып тасталсын;
5.2-мақсатта:
«Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «12,0» деген сандар «13,2» деген сандармен ауыстырылсын;
«Бюджеттік бағдарламалардың тізбесі» деген 6-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
| Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі | К. Мәсімов |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2009 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 2211 қаулысына
қосымша
6. Бюджеттік бағдарламалар тізбесі
2009 - 2011 жылдарға арналған бюджет шығыстарының жиынтығы
Республикалық бюджет
Бағдарламаның әкімшісі Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
| Функц. тобы | Кіші функция | Бағдарлама | Көрсеткіштері | 2007 жыл | 2008 жылға арналған нақтыланған бюджет | Болжам |
| нақты орындалуы | кассалық орындалуы | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл |
| 1 | 2 | 3 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде: | 462 369 031 | 462 510 240 | 566 500 184 | 682 064 405 | 800 528 683 | 998 507 911 |
| 1. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар | 461 138 397 | 461 279 605 | 563 584 689 | 676 178 651 | 798 697 233 | 998 507 911 |
| 6 | | | Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек | 433 528 321 | 433 661 795 | 535 466 119 | 644 431 275 | 758 215 040 | 952 144 791 |
| | 1 | | Әлеуметтік қамсыздандыру | 410 322 855 | 410 343 158 | 501 981 531 | 611 209 426 | 713 242 405 | 903 926 512 |
| | | 002 | Зейнетақылық бағдарлама | 293 152 783 | 293 154 278 | 363 609 000 | 454 231 109 | 545 090 230 | 721 081 605 |
| | | 003 | Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар | 73 218 069 | 73 218 332 | 92 246 990 | 105 870 902 | 108 446 712 | 117 012 743 |
| | | 004 | Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар | 41 019 168 | 41 027 358 | 41 719 001 | 45 344 032 | 52 590 309 | 57 431 849 |
| | | 017 | Мемлекеттік арнаулы жәрдемақылар | 2 942 835 | 2 943 190 | 4 406 540 | 5 763 383 | 7 115 154 | 8 400 315 |
| | 2 | | Әлеуметтік көмек | 23 195 466 | 23 318 637 | 33 484 588 | 33 221 849 | 44 972 635 | 48 218 279 |
| | | 005 | Жерлеуге берілетін жәрдемақы | 1 714 139 | 1 837 082 | 1 980 107 | 2 061 455 | 2 084 348 | 2 247 716 |
| | | 007 | Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар | 16 723 302 | 16 723 500 | 27 900 021 | 30 336 875 | 42 703 496 | 45 912 916 |
| | | 008 | Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар | 4 682 498 | 4 682 512 | 3 559 358 | 781 147 | 156 771 | 34 187 |
| | | 010 | Ақталған азаматтарға жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына бір жолғы ақшалай өтемақы | 75 261 | 75 277 | 45 102 | 42 372 | 28 020 | 23 460 |
| | | 11 | Қаза тапқан, қайтыс болған әскери қызметшілердің ата-аналарына, асырап алушыларына, қамқоршыларына біржолғы төлемдер | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы өзге де қызметтер | 27 610 076 | 27 617 810 | 28 118 570 | 31 747 376 | 40 482 193 | 46 363 120 |
| | | 001 | Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-кон салаларындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер | 1 625 698 | 1 631 875 | 1 630 703 | 2 057 542 | 2 553 811 | 3 203 619 |
| | | 006 | Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету | 11 450 450 | 11 451 960 | 12 131 736 | 13 027 595 | 18 843 794 | 20 308 742 |
| | | 009 | Еңбекминін материалдық-техникалық жабдықтау | 348 636 | 348 636 | 199 044 | 31 865 | 79 969 | 73 966 |
| | | 012 | Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер жөніндегі қызметтер | 61 325 | 61 325 | 65 618 | 76 745 | 90 178 | 109 002 |
| | | 013 | Зейнетақы және жәрдемақыларды төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 8 210 718 | 8 210 718 | 9 298 074 | 11 479 291 | 13 771 623 | 17 037 348 |
| | | 014 | Жұмыспен қамту және кедейлік қоры бойынша ақпараттық-талдаумен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 64 757 | 64 757 | 66 226 | 73 485 | 84 590 | 99 571 |
| | | 016 | Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген, адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу | 1 267 424 | 1 267 424 | 1 500 000 | 1 000 000 | 700 000 | 700 000 |
| | | 018 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан пайдалануға берілетін әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 0 | 0 | 15 243 | 212 012 | 535 254 | 1 084 095 |
| | | 20 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күн көрістің мөлшері өскеніне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмегін және 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 0 | 0 | 2 785 500 | 3 280 631 | 3 301 581 | 3 315 240 |
| | | 21 | 1995 жылғы қараша айына дейін құрылған «Қарметкомбинат» МАҚ қызметкерлерінің жалақысы бойынша берешектің қалған бөлігін өтеу үшін Қарағанды облысының облыстық бюджетіне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22 | Халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарының кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 3 309 | 3 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 023 | Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдіснамалық қамтамасыз ету | 26 829 | 26 829 | 21 448 | 17 914 | 22 265 | 27 807 |
| | | 027 | Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және әлеуметтік қорғау | 134 106 | 134 152 | 44 467 | 71 954 | 129 274 | 124 841 |
| | | 028 | Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жабдықтау | 0 | 0 | 0 | 379 779 | 303 516 | 246 099 |
| | | 052 | Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-кон салаларындағы өзекті мәселелерді зерттеу | 0 | 0 | 40 000 | 38 563 | 66 338 | 32 790 |
| | | 053 | Мемлекеттік аннуитеттік компаниясын құру | 0 | 0 | 220 511 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне аз қамтамасыз етілген отбасылардың 18 жасқа дейінгі балаларына арналған Мемлекеттік жәрдемақыларды төлеуге арналған нысаналы трансферттер | 3 816 000 | 3 816 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мүгедектің жеке оңалту бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету және ымдау тілі мамандарының, мүгедектерге жеке көмекшінің қызметін ұсынуға арналған нысаналы трансферттер | 600 825 | 600 825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Бюджеттік даму бағдарламалары | 1 230 635 | 1 230 635 | 2 915 495 | 5 885 754 | 1 831 450 | 0 |
| | | 015 | Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың ақпараттық жүйесін дамыту | 723 635 | 723 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 019 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру нысандарының құрылысына және қайта құруға арналған нысаналы трансферттер | 507 000 | 507 000 | 2 915 495 | 5 885 754 | 1 831 450 | 0 |
| Әзірлеуге ұсынылатын бағдарламалар, оның ішінде: | 0 | 0 | 0 | 130 835 941 | 12 719 016 | 20 752 685 |
| 1. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар | 0 | 0 | 0 | 130 505 891 | 8 642 178 | 16 155 332 |
| | | 001 | Жыл сайын бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсын өткізу | 0 | 0 | 0 | 36 995 | 40 324 | 43 953 |
| | | 015 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қызметтердің стандарттарын енгізуге арналған нысаналы ағымдағы трансферттер | 0 | 0 | 0 | 936 694 | 2 395 144 | 8 222 014 |
| | | 022 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемтапсырысты орналастыруға арналған нысаналы ағымдағы трансферттер | 0 | 0 | 0 | 165 120 | 541 603 | 915 050 |
| | | 024 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне күндізгі медициналық-әлеуметтік мекемелердің желісін дамытуға арналған нысаналы ағымдағы трансферттер | 0 | 0 | 0 | 151 100 | 584 532 | 1 179 070 |
| | | 025 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтанудың нормасын арттыруға арналған нысаналы ағымдағы трансферттер | 0 | 0 | 0 | 4 189 900 | 5 080 575 | 5 795 245 |
| | | 031 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындарын және жастар тәжірибесін кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 0 | 0 | 0 | 7 600 440 | 0 | 0 |
| | | 115 | Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясы шеңберінде халықты жұмыспен қамту | 0 | 0 | 0 | 117 425 642 | 0 | 0 |
| 2. Бюджеттік даму бағдарламалары | 0 | 0 | 0 | 330 050 | 4 076 838 | 4 597 353 |
| | | 019 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру нысандарының құрылысына және қайта құруға арналған нысаналы ағымдағы трансферттер | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 407 730 | 3 975 685 |
| | | 011 | Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру | 0 | 0 | 0 | 330 050 | 669 108 | 621 668 |
| Шығыстың барлығы, оның ішінде: | 462 369 031 | 462 510 240 | 566 500 184 | 812 900 346 | 813 247 699 | 1 019 260 596 |
| Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар | 461 138 397 | 461 279 605 | 563 584 689 | 806 684 542 | 807 339 411 | 1 014 663 243 |
| Бюджеттік даму бағдарламалары | 1 230 635 | 1 230 635 | 2 915 495 | 6 215 804 | 5 908 288 | 4 597 353 |
Мемлекеттік мекеменің басшысы _______________________
Бас бухгалтер (ҚЭБ басшысы) _________________________
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
| Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) | 001 «Еңбек, халықты жұмыспен қамту, халықты әлеуметтік қорғау және көші-кон саласындағы уәкілетті органның қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер» |
| Сипаттамасы | Министрлік аппаратының және оның аумақтық органдарын ұстау; әлеуметтік-еңбек саласындағы конституциялық кепілдіктердің сақталуын қамтамасыз ету; бірыңғай әлеуметтік саясатты іске асыру; еңбек көші-қонын басқаруды жүзеге асыру; жұмыс күшін сыртқа шығаруды лицензиялауды жүргізу; еңбек және әлеуметтік заңнаманың сақталуын мемлекеттік қадағалау; әлеуметтік қызмет көрсету сапасын бақылау; әлеуметтік-еңбек саласында нысаналы және халықаралық бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру; бірыңғай ақпараттық қамтамасыз етуді құру. |
| Стратегиялық бағыты | 1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару 2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару 3. Көші-кон процестерін басқару 4. Қарттықтың, асыраушысынан айрылу және мүгедектіктің басталуы салдарынан туындайтын қатерді басқару 5. Табыстың белгіленген ең төменгі шекті деңгейінен төмен болуы қатерін басқару |
| Мақсаты | 1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу 1.2. Еңбек ресурстарын дамыту 1.3. Өнімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу 2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерінің алдын алу 2.2. Еңбек құқықтарын қорғау жүйесін дамыту З.1. Басқарылмайтын көші-кон қатерінің алдын алу 3.2. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру 4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету 4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылған, асыраушысынан айрылған жағдайларда және заңнамада көзделген өзге де негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу 4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру 5.1. Ең төмен табысқа мемлекеттік кепілдіктерді іске асыру 5.2. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу |
| Міндеттері | 1.1.1. Еңбек нарығы мониторингі және болжау. 1.1.2. Жұмыспен қамтуды заңдастыруды ынталандыру. 1.1.3. Халықты жұмыспен қамту мәселелері жөнінде халықтың хабардар болуын арттыру. 1.2.1. Жұмыс күші сапасын арттыру. 1.3.1. Қосымша құны жоғары салалардағы жұмыспен қамтуды ұлғайту. 1.3.2. Жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу. 1.3.3. Халықтың нысаналы топтарын, оның ішінде: - аз қамтамасыз етілгендерді; - 21 жасқа дейінгі жастарды; - балалар үйлерінің тәрбиеленушілері мен жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 23 жасқа дейінгі балаларды; - кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғызілікті, көп балалы ата-аналар мен т.б. жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету. 2.1.1. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу. 2.1.2. Еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету. 2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру. 2.2.2. Бюджеттік сала қызметкерінің еңбекақы жүйесін кезең-кезеңімен жетілдіру. 2.2.3. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру. 2.2.4. Еңбек заңнамасының сақталуын бақылауды күшейту. 3.1.1. Халықтың көші-коны мониторингін және оны болжауды жақсарту. 3.1.2. Көші-кон заңнамасының сақталуын бақылауды күшейту. 3.1.3. Шет елдердегі казақ диаспорасы өкілдерінің арасында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу. 3.2.1. Ішкі еңбек көші-коны процестерін тәртіпке келтіру (мүдделі органдармен бірлесе отырып). 3.2.2. Экономиканың басым салаларына жоғары білікті ШЖК тарту рәсімдерін жеңілдету. 3.2.3. Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық даму мүдделерін ескере отырып, оралмандарды орналастыру. 3.2.4. Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту. 4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру. 4.1.2. Зейнетақымен қамсыздандыру жүйесі параметрлерін жетілдіру. 4.1.3. ЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарының сақталуын қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау. 4.1.4. Жинақтаушы зейнетақы жүйесіне әкімшілік етуді жетілдіру. 4.1.5. Міндетті зейнетақы жарналарының ЖЗҚ уақытында түсуін қамтамасыз ету. 4.2.1. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі параметрлері жүйесін жетілдіру. 4.2.2. МӘСҚ-ға міндетті әлеуметтік аударымдардың уақтылы түсуін қамтамасыз етуге жәрдемдесу. 4.2.3. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету. 4.3.1. Әлеуметтік қызмет көрсетудің ұйымдық және құқықтық негіздерін құру. 4.3.2. МЕҰ және бизнес құрылымдарды әлеуметтік қызмет көрсетуге тарту. 4.3.3. Әлеуметтік қызметтің қолжетімділігін қамтамасыз ету. 5.1.1. Ең төмен күнкөріс деңгейін айқындау әдістемесін жетілдіру. 5.1.2. Зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшерін арттыру. 5.1.3. Екбекақының ең төменгі мөлшерін арттыру. 5.2.1. Аз қамтамасыз етілген халықты жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу. 5.2.2. Балалар және отбасы жәрдемақыларының мөлшерін арттыру. 5.2.3. Көрсетілетін әлеуметтік көмектің атаулылығын қамтамасыз ету. |
| 1.Еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласындағы мониторинг, үйлестіру және стратегиялық, әдістемелік, әдіснамалық қамтамасыз ету |
| Көрсеткіштер |
| | Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең |
| 2007 жыл (нақты) | 2008 жыл (жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл |
| Сандық көрсеткіштері | Әзірленген стратегиялық құжаттардың (заңдар, мемлекеттік бағдарламалар) болжамды саны | дана | | | 6 | 3 | 2 |
| Әзірленген және енгізілген өзге де нормативтік құқықтық актілердің болжамды саны | бірлік | 61 | 30 | 29 | 22 | 25 |
| Үлгілік нормалар мен нормативтердің болжамды саны | бірлік | 43 | 44 | 30 | 45 | 55 |
| Қайта қаралған Қызметшілердің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығының, біліктілік анықтамалығының және біліктілік сипаттамасының болжамды саны | бірлік | 2 | 7 | 10 | 12 | 12 |
| Әлеуметтік-еңбек саласы мәселелері жөніндегі әзірленген әдістемелік ұсынымдардың болжамды саны | бірлік | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Үкімет және Президент Әкімшілігі, Министрлік басшыларына ұсынылған есептердің, анықтамалардың болжамды саны | дана | 610 | 643 | 678 | 702 | 723 |
| | БҰҰ Ғаламдық шартының қағидаттарын әлеуметтік-еңбек қатынастары саласында ілгерілету жөніндегі келісімге қосылған кол қоюшылардың болжамды саны | кәсіпорын саны | - | 300 | 230 | 450 | 500 |
| | Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсын өткізу | бірлік | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Нормативтік-құқықтық актілерді іске асыру мониторингі | бірлік | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | Кеңестердің, семинарлардың, конкурстардың болжамды саны | дана | 11 | 15 | 18 | 23 | 25 |
| Сапа көрсеткіштері | X | X | X | X | X | X | X |
| Тиімділік көрсеткіштері | X | X | X | X | X | X | X |
| Нәтиже көрсеткіштері | Еңбек, халықты жұмыспен қамту, көші-коны және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету |
| 2. Еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету |
| Көрсеткіштер |
| | Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең |
| 2007 жыл (нақты) | 2008 жыл (жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл |
| Сандық көрсеткіштері | Еңбек жағдайлары бойынша аттестатталған нысандардың болжамды саны | бірлік | 7335 | 8000 | 9500 | 11000 | 12500 |
| Кәсіпорындарды МЕИ тексерулерімен қамту (кәсіпорындардың жалпы санынан) | % | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ұжымдық-шарттық қатынастар жүйесімен қамтылған кәсіпорындардың үлесі (жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың жалпы санынан) | % | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Тағайындалған зейнетақы және әлеуметтік төлемдердің болжамды саны | мың адам | 293,2 | 308,7 | 315 | 331 | 340 |
| Тағайындалған зейнетақылық және әлеуметтік төлемдердің болжамды саны (тағайындалған төлемдердің жалпы санынан) | % | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| Алғаш рет мүгедек деп танылған адамдардың болжамды саны | мың адам | 43,2 | 42,6 | 42,1 | 41,6 | 41 |
| Мүгедектерді оңалтудың әзірленген жеке бағдарламаларының болжамды саны | мың бірлік | 263,1 | 263 | 263,1 | 264 | 264 |
| МӘС-тің төменгі бөлімдерінің жұмысын тексерумен қамту (Қазақстан Республикасы бойынша МӘС бөлімдерінің жалпы санынан) | % | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 |
| Оңалтудың орындалған жеке бағдарламаларының болжамды саны (ОЖБ жалпы санына) | % | 63,8 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 |
| Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінің болжамды саны | бірлік | 2400 | 13200 | 6600 | 3000 | 1200 |
| Сапа көрсеткіштері | X | х | х | х | х | х | х |
| Тиімділік көрсеткіштері | X | х | х | х | х | х | х |
| Нәтиже көрсеткіштері | Қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту, еңбек құқықтары мен кепілдіктерін қамтамасыз ету. Еңбек заңнамасының жойылған бұзушылықтары деңгейін арттыру. Зейнетақы және әлеуметтік төлемдерді белгілеу жөніндегі қызметтердің сапасын арттыру, зейнетақы және әлеуметтік төлем алушылардың шағымдары мен өтініштерінің санын азайту. Мүгедектерді толық және ішінара оңалту көрсеткіштерін жақсарту. |
| 3. Оралмандарды қабылдау, орналастыру, алғашқы бейімдеу, халықтың көші-коны туралы заңнаманың сақталуын бақылау мәселелері бойынша мемлекеттік көші-қон саясатын іске асыруды қамтамасыз ету |
| Көрсеткіштер |
| | Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең |
| 2007 жыл (нақты) | 2008 жыл (жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл |
| Сандық көрсеткіштері | Оралмандар квотасына енгізу жөніндегі өтініштерінің болжамды саны | мың отбасы | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Шетелдердегі қазақ диаспорасы өкілдерінің арасында таратуға арналған ақпараттық материалдардың болжамды саны | бірлік | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| Алғашқы бейімдеу қызметімен қамтылған оралмандардың болжамды саны | адам | - | 673 | 1220 | 2340 | 2340 |
| Шетелге жұмыс күшін шығарумен байланысты қызметті жүзеге асыратын, тексерілетін лицензиялардың болжамды саны | бірлік | - | 7 | 20 | 24 | 30 |
| Шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсатты беру ережесінің сақталуы бойынша тексерілетін жергілікті атқарушы органдардың болжамды саны | бірлік | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Сапа көрсеткіштері | х | х | х | х | х | х | х |
| Тиімділік көрсеткіштері | х | х | х | х | х | х | х |
| Нәтиже көрсеткіштері | Тұрақты тұруға көшіп келген иммигранттардың жалпы санындағы оралмандардың үлес салмағы | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| Көшіп келу квотасының орындалуы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Барлық лицензиялардың лицензиядағы талаптарды орындауы |
| | Белгіленген квота шеңберінде шетелдік жұмыс күшін әкелу |
| 4. Министрліктің жұмысын қамтамасыз ету, қызметін жоспарлауды ұйымдастыру. Халықаралық ынтымақтастықты дамыту. |
| Көрсеткіштер |
| | Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезеңі |
| 2007 жыл (нақты) | 2008 жыл (жоспар) | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл |
| Сандық көрсеткіштері | Бағдарламалық, стратегиялық құжаттар бойынша есептердің болжамды саны | бірлік | 62 | 51 | 45 | 40 | 35 |
| | Көрсетілетін мемлекеттік стандарттар мен регламенттердің әзірленген болжамды саны | бірлік | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| | Министрліктің қаржы, оперативтік қызметі туралы есептердің болжамды саны | бірлік | 73 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| | Министрлікте әзірленген нормативтік құқықтық актілер сараптамасының болжамды саны | бірлік | 70 | 25 | 70 | 70 | 70 |
| | Біліктілікті арттыру, мемлекеттік және ағылшын тілін үйрену курстарынан өткен қызметкерлердің болжамды саны | адам | 745 | 661 | 509 | 509 | 509 |
| | Шетелдік мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың уәкілетті органдарымен жасалатын кол қойылған халықаралық меморандумдар, шарттардың (келісімдер) болжамды саны | бірлік | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | Ведомстволық бағынысты ұйымдарды ішкі тексерулердің болжамды саны | бірлік | 19 | 14 | 10 | 15 | 15 |
| | Әзірленген техникалық құжаттардың (техникалық бейіндердің, техникалық тапсырмалардың) болжамды саны | бірлік | 3 | 8 | 15 | 23 | 31 |
| Сапа көрсеткіштері | х | х | х | х | х | х | х |
| Тиімділік көрсеткіштері | х | х | х | х | х | х | х |
| Нәтиже көрсеткіштері | Министрліктің түпкілікті нәтижелерге кол жеткізуге бағытталған жоспарлау жүйесін жақсарту. Министрліктің бюджеттік бағдарламаларын тиімді және сапалы орындау. Кәсіби аппаратты қалыптастыру. |
| Министрлік аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
| Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар | | мың теңге | 1 631 875 | 1 630 703 | 2 094 537 | 2 594 135 | 3 247 572 |